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缺進(jìn)項(xiàng)票,又不想多繳稅?這樣處理就可以!
郭憲耀高級(jí)會(huì)計(jì)師
中國至上會(huì)計(jì)

缺進(jìn)項(xiàng)票,又不想多繳稅?這樣處理就可以!

2024-05-14 13:38:30 至上知識(shí)點(diǎn) 5709291人瀏覽
精彩回答

缺進(jìn)項(xiàng)票,又不想多繳稅?這樣處理就可以!


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這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票又不夠了?別慌,小編來告訴你解決方法!


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01

為什么會(huì)缺進(jìn)項(xiàng)票?

可能有以下兩個(gè)原因:

1、忽視供應(yīng)商性質(zhì)管理

如果公司的供應(yīng)商都是小規(guī)模納稅人,因?yàn)橛忻舛愓撸芏嘈∫?guī)模納稅人會(huì)選擇開具普票,而公司如果對(duì)其開票種類又沒有強(qiáng)制性要求的話,就會(huì)造成缺少進(jìn)項(xiàng)票的情況。

解決方法:建議在與小規(guī)模納稅人簽訂合同時(shí)就約定好開具發(fā)票的種類,在交易中盡可能多的獲取專用發(fā)票。

2、公司業(yè)務(wù)流程管理不健全

由于進(jìn)項(xiàng)票來源比較廣泛,如果企業(yè)的業(yè)務(wù)流程不規(guī)范或是有欠缺,那就很難找到是哪個(gè)環(huán)節(jié)導(dǎo)致的缺進(jìn)項(xiàng)票。

解決方法:建立合理的業(yè)務(wù)流程管理制度,可以把獲取發(fā)票的責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。


02

缺進(jìn)項(xiàng)票,又不想多繳稅?

教你三招!

一、改變業(yè)務(wù)模式

不同的業(yè)務(wù)模式適用不同的稅率,會(huì)計(jì)可以通過改變業(yè)務(wù)模式,達(dá)到節(jié)稅目的。具體請(qǐng)看思維導(dǎo)圖:

二、改變計(jì)稅方法

增值稅計(jì)稅方法包括一般計(jì)稅方法和簡易計(jì)稅方法。當(dāng)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少時(shí),一般情況下選擇簡易計(jì)稅更節(jié)稅。

以建筑服務(wù)業(yè)來舉例,一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù)、一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù)、一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù)的可選擇簡易計(jì)稅方法,征收率為3%。

還有43種情形可以適用簡易計(jì)稅,具體請(qǐng)看導(dǎo)圖:

三、選擇合適的供應(yīng)商

企業(yè)對(duì)于供應(yīng)商可選擇一般納稅人或小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人又分為可提供專用發(fā)票和不能提供專用發(fā)票兩種情形。

由于增值稅的扣稅憑證主要是銷貨方開具的專用發(fā)票,因此,供貨方的類型將影響到購貨方繳納增值稅的情況。相同的銷售額,供應(yīng)商是一般納稅人的比小規(guī)模納稅人可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款多。

那有人會(huì)說了:小規(guī)模納稅人一般給的價(jià)格低呀,也不能選嗎?

也不一定,如果小規(guī)模納稅人提供的銷售價(jià)格下降能彌補(bǔ)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不足時(shí)的比例,是可以選擇小規(guī)模納稅人的。


03

進(jìn)項(xiàng)票不夠用?

別忘了這些普票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)!






04

  還有哪些缺少發(fā)票的情形?

如何解決?

實(shí)務(wù)中,缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的現(xiàn)象時(shí)常有,看一下常發(fā)生的都有哪些?

01、單位的食堂買菜,沒有發(fā)票能不能入賬?

可以入賬。根據(jù)買菜的相關(guān)憑證和清單或者收據(jù)之類的單據(jù),可以入賬。但是,年度匯算清繳時(shí)必須進(jìn)行納稅調(diào)增。

解決的辦法:

(1)企業(yè)的食堂可以設(shè)立單獨(dú)的輔助核算食堂收支賬:

借:其他應(yīng)收款-食堂

    貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

(2)月末的時(shí)候食堂依照輔助賬的支出,開具票據(jù)給財(cái)務(wù):

借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)

    貸:其他應(yīng)收款

要注意:

買菜盡量去可以開具發(fā)票的地方采購,避免沒有發(fā)票不能稅前扣除,如果是少量的還好,長期大量的購買還是不要去路邊攤的為好。

福利費(fèi)的稅前扣除是有標(biāo)準(zhǔn)的:不超過工資薪金的14%,要注意控制。

02、公司名下沒有車輛,員工開自己車為公司辦事,報(bào)銷油錢,這個(gè)能稅前扣除嗎?

一般情況下,企業(yè)沒有與員工簽訂任何協(xié)議,報(bào)銷油費(fèi)可以,但是不能稅前扣除的哦!

解決辦法:

(1)以公司名義買一輛車,或和老板商量將老板的車輛過戶到公司名下。

這樣不只是油費(fèi)了,就連車輛折舊、保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)、修理費(fèi)等車輛費(fèi)用都可以列支,并且可稅前扣除。

(2)租用員工的車,那就和員工簽訂租車協(xié)議。

但是,不能約定租金為零。應(yīng)該按照市場(chǎng)價(jià)格約定租金,并且去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開租賃發(fā)票、繳納相應(yīng)稅款,油費(fèi)就可以在稅前扣除了,但是與車輛所有權(quán)有關(guān)的車輛保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)不能稅前扣除。

提醒:如果協(xié)議中使用車輛發(fā)生的相關(guān)的費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān),在實(shí)際發(fā)生時(shí),油費(fèi),過路費(fèi)等,取得開具的增值稅發(fā)票才能進(jìn)行稅前扣除。

03.建筑公司缺少成本發(fā)票,尤其是分包給“個(gè)人老板”的,這應(yīng)怎么處理呢?

按照規(guī)定建筑企業(yè)將部分業(yè)務(wù)分包給“個(gè)人老板”,提供的建筑服務(wù),屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,超過500元的應(yīng)按照28號(hào)規(guī)定取得發(fā)票。

解決辦法:

可以分包給其他公司,或者個(gè)人老板可以去代開發(fā)票。

小編在這里再次提醒大家:具體的問題要制定相應(yīng)的合法的解決辦法,找票頂替行不通!



注:本文由梅松講稅出品。梅松講稅,為稅臺(tái)網(wǎng)旗下致力于打造稅務(wù)精品內(nèi)容的團(tuán)隊(duì),服務(wù)內(nèi)容包括:文章、課程、圖片、圖書等。

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